Цены на бухгалтерские услуги

Цены на бухгалтерские услуги

Стоимость ежемесячного / ежеквартального ведения бухгалтерского учета с участком «Заработная плата»

В стоимость ежемесячного ведения бухгалтерского обслуживания уже включено:

  • курьерские услуги;
  • устные консультации по общим вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения;
  • отправка отчетности по почте;
  1. Строка выписки банка = 1 операция.
  2. Кассовый ордер = 1 операция.
  3. Накладная на поступление товаров и материалов по типовой форме (без учета количества позиций в документе) = 1операция.
  4. Накладная на поступление товаров и материалов по типовой форме в случае ведения учета по номенклатуре при ручном вводе каждая позиция = 1 операция.
  5. Накладная на отгрузку товаров (без учета количества позиций, в случае совпадения наименований с документами поступления) = 1 операция.
  6. Накладная на отгрузку товаров в случае ведения учета по номенклатуре при ручном вводе каждая позиция = 1 операция.
  7. Списание материалов (без учета количества позиций в документе) = 1 операция.
  8. Акт приема-передачи выполненных работ и услуг (полученных) = 1 операция.
  9. Акт приема-передачи выполненных работ и услуг (оказанных) = 1 операция.
  10. Строка авансового отчета = 1 операция.
  11. Начисление % по кредитам и займам — одна проводка = 1 операция.
  12. Строка ГТД в части № ГТД = 1 операция.
  13. ГТД в части таможенных расходов – каждый вид расхода = 1 операция.
  14. Комплектация номенклатуры = 1 операция.
  15. Другие операции, оформляемые бухгалтерскими справками – одна проводка = 1 операция.

В случае наличия у Заказчика других видов документов и операций, не перечисленных в расчете стоимости бухгалтерских услуг, количество расчетных операций утверждается доп. соглашением.

Стоимость расчета ЗП и налогов с ФОТ ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ ПРОЕКТОВ (БЕЗ БУ).

Входит в стоимость формирование отчетности в ИФНС — НДФЛ, ФСС, ПФ РФ.

Стоимость формирования приказов – 100 руб. / 1 приказ.

Стоимость расчета ЗП и налогов с ФОТ (в Иностранной валюте):

Стоимость услуг по подготовке индивидуальных сведений по персонифицированному учету

Стоимость формирования деклараций на доходы физических лиц

Стоимость прочих бухгалтерских услуг

(При заключении договора на бухгалтерское обслуживание сроком не менее 1 года постановка бухгалтерского и налогового учета бесплатно. )

Для ИП и ООО у которых нет оборотов и мы сдаем нулевки: если это всего одна форма и она сдается 1 раз в год – так же 1500,00 за форму

Но если у ООО или ИП нет оборотов и по ним предусмотрены ежеквартальные отчеты в Статистику – то ежеквартальные отчеты стоят по 500,00 рублей за одну форму.

Сдача отчетности в ИФНС по телекоммуникационным каналам связи в электронном виде — с 01.01.2019 г.

Предоставление удаленного терминального доступа к базе 1С (стоимость на одного пользователя)

Оплачивать бухгалтерские услуги можно следующими способами:

Адрес: г. Москва , Бутырский Вал, д. 68/70, стр.2

ИНН 7705340506, ОГРН 1027700521705

Настоящим я, действуя свободно, по своей воле и в своих интересах, выражаю согласие на обработку Обществом с ограниченной ответственностью «Профессиональная Бухгалтерская Компания «Главный Бухгалтер» (сайт http://www.profbuh.ru/, ИНН 7705340506, ОГРН 1027700521705, местонахождение: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, место пребывания (город, область), номера телефонов, адреса электронной почты (e-mail), иные полученные от меня данные, в том числе электронные копии документов.

ООО «ПБК «Главный Бухгалтер» соблюдает надлежащие меры защиты конфиденциальной информации, полученной от лиц, направивших персональные данные на сайте http://www.profbuh.ru/, вне зависимости от наличия договорных отношений, не направляет и не намерено направлять таким лицам материалы рекламного характера.

Я также проинформирован, что в дополнение к обычно принимаемым мерам осмотрительности по защите конфиденциальной информации, ООО «ПБК «Главный Бухгалтер» по требованию обратившегося лица готово принять повышенные меры защиты конфиденциальной информации.

Источник:
http://www.profbuh.ru/prices/

Ведение бухучета ИП

Сколько стоит бухгалтерское обслуживание индивидуального предпринимателя? Вот самый актуальный прайс на ведение бухучета для ИП :

Это наиболее простая и безпроблемная, с точки зрения проверок, форма налогообложения, поскольку Ваши расходы при ней никого не волнуют.

Минус только в том, что уровень налоговых выплат никак не регулируется и может быть неоптимальным для вашего вида деятельности.

Второй вариант — налоговая база «доходы минус расходы». Требует более сложного учета, но во многих случаях позволяет получить более низкий уровень налоговой нагрузки.

* — указано среднее количество документов за последние 3 месяца.

Тариф на следующий месяц меняется автоматически если среднее количество документов превысило или, наоборот, стало ниже порога для текущего тарифа. Рассматриваются документы, относящиеся к налоговому учету.

Скидка 10% — при единовременной оплате вперед за целый квартал (для тарифов с ежемесячной оплатой).

Это наиболее простая и безпроблемная, с точки зрения проверок, форма налогообложения, поскольку Ваши расходы при ней никого не волнуют.

Минус только в том, что уровень налоговых выплат никак не регулируется и может быть неоптимальным для вашего вида деятельности.

Второй вариант — налоговая база «доходы минус расходы». Требует более сложного учета, но во многих случаях позволяет получить более низкий уровень налоговой нагрузки.

* — указано среднее количество документов за последние 3 месяца.

Тариф на следующий месяц меняется автоматически если среднее количество документов превысило или, наоборот, стало ниже порога для текущего тарифа. Рассматриваются документы, относящиеся к налоговому учету.

Скидка 10% — при единовременной оплате вперед за целый квартал (для тарифов с ежемесячной оплатой).

В первую очередь отличается тем, что среди налогов присутствует налог на добавленную стоимость, т.е. НДС.

* — указано среднее количество документов за последние 3 месяца.

Тариф на следующий месяц меняется автоматически если среднее количество документов превысило или, наоборот, стало ниже порога для текущего тарифа. Рассматриваются документы, относящиеся к налоговому учету.

Скидка 10% — при единовременной оплате вперед за целый квартал (для тарифов с ежемесячной оплатой).

Если Вы хотите сохранить статус индивидуального предпринимателя (ИП) без осуществления коммерческой деятельности, то Вам все равно потребуется сдавать пустую («нулевую») отчетность.

В случае, если Вы ведете текущий учет самостоятельно, например, пользуясь 1С через «облачный» сервис и Вам требуется только корректно составить и сдать отчетность по окончании каждого квартала, то мы предлагаем выгодные «эконом» тарифы на составление и сдачу отчетности.

Источник:
http://finec-audit.ru/buh/buh-ip.html

Бухгалтерская отчетность ИП на УСН 6%

Наша компания специализируется на предоставлении услуг бухгалтера для ИП на аутсорсинге.

Стоимость услуг бухгалтера для ИП в компаниях Москвы сильно варьируются. Но чаще всего цена услуг оказывается высокой для начинающих предпринимателей. Мы проанализировали эту ситуацию и постарались сделать наше предложение максимально доступным и конкурентным на московском рынке.

Наши преимущества

  • ведение учета всех хозяйственных операций;
  • подготовка и сдача отчетности точно в срок;
  • помощь в оптимизации налогообложения;
  • исключение блокировки счета ИП и штрафов от налоговой.

Ведение бухгалтерии УСН 6% (базовый тариф)

Услуга оплачивается ежемесячно

В стоимость входит:

  • ведение бухгалтерского и налогового учета
  • сдача отчетности
  • обработка 10 документов в месяц.
  • Наличие кассы и эквайрингового устройства (500 руб. в день);
  • Учёт заработной платы (от 500 руб. за каждого сотрудника);
  • Ведение складского учета (стоимость обсуждается отдельно);
  • Проведение каждого документа, сверх лимита ( от 70 руб. за каждый документ).
Читайте также  Как исключить учредителя из ООО: как вывести участника из состава общества без его согласия, причины вывода

УСН 6% — это упрощенная система налогообложения, которая очень популярна среди малого бизнеса. Ее привлекательность объясняется небольшой нагрузкой и относительной простотой ведения учета. Предприниматели, выбравшие данный режим, освобождаются от уплаты НДС, налога на имущество и перечисляют только единый налог. Порядок использования схемы разъяснен в гл. 26 НК РФ.

Право на применение УСН (6 %) имеют ИП до 100 человек и доходом за 9 месяцев менее 90 млн руб. Остаточная стоимость ОС не может быть больше 100 млн руб.

Также не смогут перейти на «упрощенку» ИП, которые:

  • изготавливают подакцизные товары;
  • занимаются добычей и продажей полезных ископаемых;
  • находятся на ЕСХН;
  • своевременно не сообщили о своем переходе.

Налогооблагаемая база определяется нарастающим итогом, то есть доходы и расходы считаются с начала года. Декларация подается один раз в год, а налог платится поквартально: за отчетные периоды уплачиваются авансы, а в конце года – остаток суммы.

Преимущества УСН (6%):

  • снижение налоговых платежей;
  • подача декларации один раз в год;
  • возможность уменьшать налоговую базу;
  • освобождение от уплаты НДС, НДФЛ;
  • возможность самостоятельно выбирать базу налогообложения;
  • наличие льготных ставок;
  • облегченный бухгалтерский учет.

Как перейти?

Порядок перехода на ИП на УСН в 2018 году рассмотрен в этой статье

Как рассчитывается УСН 6% для ИП

Налогооблагаемая база (доходы) умножается на 6%. Из полученного результата вычитаются уже перечисленные за год авансы. За счет страховых взносов, выплаченных работникам пособий (первые три дня больничного), ИП уменьшить сумму налога могут максимум наполовину. Такая схема более привлекательна для предпринимателей, у которых есть наемные сотрудники.

Важный нюанс. Базу могут уменьшить только авансы, начисленные и уплаченные к моменту расчетов. Т. е. если взносы за декабрь 2015 года перечисляются в январе 2016-го, они будут уменьшать сумму сбора за прошлый период. На налог 2016 года они никак не повлияют.

Налогооблагаемая база за 9 месяцев работы составила 1,45 млн руб. За первое полугодие были перечислены страховые взносы на сумму — 35 тыс. руб., авансы за ИП (УСН 6%) – 40 тыс. руб.

База: 1,45 х 0,06 = 0,87 млн. руб.

За счет страховых взносов сумму налога можно уменьшать на: 87 х 0,5 = 43.5 тыс. руб.

Эта цифра меньше суммы взносов, поэтому они учитываются в полном объеме.

Налог к уплате: 87– 35 – 40 = 12 тыс. руб.

Изменим условия предыдущей задачи. Пусть сумма страховых взносов, перечисленных за сотрудников, составит 55 тыс. руб., пособий по нетрудоспособности – 4 тыс. руб., авансов – 45 тыс. руб.

Сумма взносов и пособий больше предельной, поэтому учитываться будет только 43 тыс. руб.

Налог к уплате: 87– 43,5 – 45 = — 1,5 тыс. руб.

Имеет место переплата. Соответственно, в бюджет за текущий период ничего перечислять не нужно.

Отчетность

ИП, применяющие УСН (6%), должны знать, какие данные подавать в налоговую.

  • Книгу учета доходов и расходов (КУДиР).
  • Декларацию.

КУДиР хранится у ИП. В ней отображаются только доходы. По итогам года ее распечатывают, нумеруют страницы и прошивают. До 30 апреля 2016 года в ФНС сдается декларация по УСН. Взносы во внебюджетные фонды можно оплатить двумя платежами до 31 декабря.

Рассмотрим налоговый календарь УСН 6% для ИП за 2018 год:

  • 01.04.2018 — оплатить взносы в фонды (за I квартал 2018 года и остаток за 2016 год);
  • 25.04.2018 — оплатить аванс в ФНС (за I квартал 2018);
  • 30.04.2018 — перечислить налоги УСН в фонды (за 2016);
  • 30.04.2018 — предоставить декларацию за 2016 год в ФНС;
  • 01.07.2018 – перечислить взносы (за II квартал);
  • 25.07.2018 — оплатить аванс в ФНС (за полугодие);
  • 01.10.2018 — перечислить взносы в фонды (за III кв.);
  • 25.10.2018 — оплатить аванс в ФНС (за III кв.);
  • 31.12.2018 — перечислить взносы (за IV кв).

В инспекцию нужно явиться всего один раз, чтобы сдать декларацию по УСН.

Изменения за последние годы

Поправки, внесенные ФЗ № 232, позволяют регионам снижать ставки: с 6% до 1% для первой схемы и с 15 до 7,5% для второй.

С 01.01.16 малые компании освобождаются от неналоговых проверок. Если организация по ошибке попала в план ревизий, она может исключить себя из списка. Для этого нужно написать заявление, приложить заверенные копии отчета о финрезультатах, сведения о среднесписочной численности и передать пакет документов в отделение Роспотребнадзора.

Источник:
http://legalandlegal.ru/catalog/ip-na-usn-6

Стоимость бухгалтерских услуг

Устанавливаем доступные цены на бухгалтерские услуги в Москве — от 1500 руб. для ИП и от 4900 руб. для ООО.

Большинство клиентов интересует вопрос — сколько стоят бухгалтерские услуги. Эта информация позволяет понять целесообразность содержания на предприятии штатного бухгалтера или целого отдела бухгалтерии, либо необходимость передать ведение бухучета сторонней аутсорсинговой компании.

Используемая система налогообложения и объем документооборота – основные критерии, влияющие на стоимость услуг. Открытое и продуманное ценообразование выступает одним из преимуществ компании Налогофф. Мы делаем упор на качество услуг, предоставляем только реально необходимую бухгалтерскую помощь, а также поддержку в любой момент и в любой ситуации.

Стоимость бухгалтерских услуг для ООО

ООО — популярная организационно-правовая форма. В России зарегистрировано более 3 млн. обществ с ограниченной ответственностью и 4 млн. индивидуальных предпринимателей.

Компания Наголофф предлагает широкую тарифную сетку. Благодаря этому организациям или ИП легче подобрать подходящий пакет услуг бухгалтерии. Гарантируем квалифицированное и своевременное оказание бухгалтерской помощи, которая позволит избежать проблем с налоговыми и другими контролирующими органами.

Объем работ и трудозатраты на ведение бухгалтерии зависят от многих факторов. Поэтому указаны ориентировочные цены на бухгалтерские услуги. Точная стоимость бухгалтерских услуг согласовывается только после бесплатной консультации.

Стоимость бухгалтерских услуг для ООО на УСН

ООО на упрощенной системе налогообложения освобождено от уплаты НДС, налогов на прибыль и имущество. Налоговый учет ведется по упрощенной системе в книге учета доходов и расходов. Поэтому, цены на бухгалтерские услуги на упрощенке ниже, чем для ООО на общей системе налогообложения (ОСН).

Стоимость бухгалтерских услуг для ООО на УСН 6% доходы

Стоимость бухгалтерских услуг для ООО на УСН доходы минус расходы (15% для Москвы)

Стоимость бухгалтерских услуг для ООО на ОСНО (с НДС)

Стоимость бухгалтерских услуг для ИП

ИП на УСН в отличие от ООО на УСН не обязано вести бухгалтерский учет. Поэтому цены на бухгалтерские услуги для индивидуального предпринимателя дешевле, чем для расценки для ООО.

Стоимость бухгалтерских услуг для ИП на УСН 6%

Стоимость услуг бухгалтера для ИП на УСН 15% и ЕНВД

Как формируются цены на бухгалтерские услуги

Квалифицированные специалисты помогут сформировать оптимальный пакет работ по ведению учета, который будет соответствовать особенностям и специфике бизнеса клиента. Предоставляемые услуги и их объем четко фиксируются в договоре. Обращаем внимание, что при необходимости перечень выполняемых работ может корректироваться в процессе сотрудничества.

Читайте также  После закрытия ИП когда его можно снова открыть: повторная регистрация ИП 2020

Кроме этого возможен вариант, когда стоимость услуг бухгалтера рассчитывается ежемесячно согласно зафиксированным в прайс-листе тарифам. В этом случае размер оплаты зависит от объема выполненных операций на протяжении указанного периода. Разработаем оптимальные тарифы с учетом масштабов и нужд бизнеса клиента!

Оплата производится в удобной для клиента форме. Детальнее расценки на операции по бухгалтерским услугам представлены в таблицах. Прейскурант регулярно обновляется и всегда актуален. Ваша фирма получит надежного партнера для успешного бизнеса!

Справедливые цены на бухгалтерские услуги

Чтобы детальнее ознакомиться с перечнем предлагаемых работ, скачайте прайс. Обеспечиваем квалифицированное и своевременное оказание бухгалтерской помощи. При этом гарантируем сохранность коммерческой и служебной тайны клиента, соблюдая строгие принципы конфиденциальности!

Если остались вопросы по поводу ценообразования или хотите получить индивидуально составленное для вашего бизнеса коммерческое предложение, заполните форму заявки на этой странице либо свяжитесь с отзывчивыми менеджерами компании Налогофф.

Источник:
http://nalogoff.ru/buhgalterskie-uslugi/stoimost-buhgalterskih-uslug

Бухгалтерское обслуживание ИП в Москве от лидеров

Юридическая группа «МИП» в СМИ

Бухгалтерское обслуживание ИП в Москве

Неоспоримое преимущество работы с компанией МИП заключается не только в высоком качестве бухгалтерского обслуживания. Работа с компаниями не осуществляется по четкому регламенту – большинство нестандартных вопросов, которые возникают в процессе работы спонтанно, успешно разрешаются нами в пользу клиента.

МИП лояльно относится как к крупным корпорациям, так и к небольшим заказчикам. Мы понимаем, что очень высока цена ошибки, поэтому услуги предоставляются специалистами, которые прошли строжайший отбор. Профессионализм, опыт, компетентность – главные критерии, на которые мы ориентируемся при отборе.

Одиноких Павел Анатольевич руководитель юридической группы МИП

Руководитель направления бухгалтерского обслуживания

Тимофеева Вера Леонидовна

Краткая информация

Руководитель направления бухгалтерского обслуживания и налогового консультирования группы «МИП».

Тимофеевой Вере Леонидовне вверяются самые сложные вопросы, связанные с бухгалтерским учетом и налогообложением. Она оказывает любые услуги в решении данных вопросов, в том числе организует, обеспечивает бухгалтерское обслуживание «под ключ».

Общий стаж работы

Является высокопрофессиональным специалистом со стажем работы более 15 лет. На протяжении всей своей практики занималась бухгалтерским обслуживанием юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также помогала в решении финансовых и налоговых вопросов простым гражданам.

Практический опыт

Тимофеева Вера Леонидовна получала обширный практический опыт, работая как с гражданами и ИП, так и с крупными организациями. Ее клиентами были известные предприниматели, медийные личности, которые полностью доверяли решение возникающих налоговых проблем и всегда оставались довольны сотрудничеством.

Вера Леонидовна — не просто рядовой бухгалтер, а руководитель отдела. Она имеет соответствующие управленческие навыки, умеет организовывать деятельность, правильно расставлять задачи. Сотрудничество с ней приведет к обязательному устранению трудностей, а также налаживанию правильного бухгалтерского учета и документооборота.

Прайс-лист на бухгалтерское обслуживание ИП в Москве

Общая система налогообложения

без начисления ЗП и ведения кадрового учета

УСН 15%

без начисления ЗП и ведения кадрового учета

УСН 6%

без начисления ЗП и ведения кадрового учета

500 руб./чел. ежемесячно

500 руб./чел. ежемесячно

Калькулятор стоимости бухгалтерского обслуживания ИП в Москве

Преимущества

Бухгалтерское обслуживание ИП в Москве: почему стоит воспользоваться услугами?

Многие индивидуальные предприниматели, которые начинают вести коммерческую деятельность, уверены, что могут вести бухгалтерию самостоятельно, пользуясь мануалами из Интернета. Это существенная ошибка: ведение отчетности – процедура более сложная, чем может показаться на первый взгляд. Даже незначительная ошибка может привести к серьезным проблемам и последствиям – начиная от штрафов и заканчивая выездными проверками из налоговой инспекции.

Бухгалтерское обслуживание ИП в Москве – это предложение от профессионалов компании МИП. В организации работают квалифицированные специалисты, которые предоставляют полный перечень услуг. Использование сторонней поддержки во многом более эффективный метод ведения бухгалтерии в фирме, чем наем штатного сотрудника – не только с точки зрения цены, но и с точки зрения качества обслуживания. Представители МИП регулярно повышают квалификацию, соблюдают сроки, готовы предложить полный комплекс услуг.

Какими услугами в рамках бухгалтерского обслуживания ИП в Москве могут воспользоваться клиенты?

В рамках бухгалтерского обслуживания для ИП в Москве предоставляется полный комплекс услуг для клиентов компании:

  • Консультирование по вопросам налогового и бухгалтерского учета. В рамках ведения бизнеса возникает множество вопросов – на каждый из них ответит профессиональный эксперт;
  • Регистрация ИП. Это первый вариант бухгалтерского обслуживания в Москве, которым стоит воспользоваться при ведении предпринимательской деятельности. Сотрудники компании подберут необходимые документы, заполнят заявления, а также помогут с выбором системы налогообложения;
  • Комплексное бухгалтерское обслуживание ИП в Москве – постановка на учет, формирование и ввод первичной документации в программу, составление и подача деклараций для налоговой службы, составление отчетов в контролирующие и статистические органы, расчет заработной платы сотрудников, налоговых взносов;
  • Разовые услуги для компаний – решение текущих вопросов по бухгалтерии, подготовка отчетов раз в квартал или раз в год, восстановление учета, ведение персонифицированного учета в ПФР;
  • Помощь в ликвидации фирмы. Услуга включает в себя подбор оптимального метода закрытия, подготовку документации, представительство интересов в государственных органах. В том числе предоставляется услуга закрытия через банкротство;
  • Подготовка компании к проверкам из налоговой службы и последующее их сопровождение, обжалование результатов.

Бухгалтерское обслуживание ИП в Москве может быть предоставлено как в разовом, так и в регулярном порядке. Если вас интересуют услуги на аутсорсинге, выберите подходящий тарифный план. Также вы можете воспользоваться специализированным калькулятором, что представлен на странице выше – это поможет понять, сколько будет стоить работа специалистов.

Бухгалтерское обслуживание ИП в Москве: причины воспользоваться аутсорсингом

Выше уже говорилось о том, что содействие сторонних специалистов – решение более эффективное, чем наем штатного сотрудника. Рассмотрим причины более детально:

  • Повышение стабильности предпринимательской деятельности. Бухгалтерское обслуживание ИП в Москве от сторонней компании исключит для бизнесмена риск зависимости от собственного бухгалтера. Работник может уволиться, уйти в декрет или в отпуск, заболеть прямо перед сдачей отчета – с МИП такого не произойдет никогда;
  • Значительное снижение накладных расходов. Штатному сотруднику не только необходимо платить заработную плату. Потребуется обеспечить для него рабочее место, приобрести офисную технику и программное обеспечение, оплачивать семинары. Бухгалтерское обслуживание ИП в Москве исключает необходимость подобных затрат;
  • Снижение налоговой нагрузки. Предпринимателю не потребуется оплачивать налоговые и социальные взносы на работника. Напротив, сторонние услуги вносятся в позицию «расходы» в учете, и не облагаются налогами;
  • Повышение уровня доходов фирмы. Используя бухгалтерское обслуживание ИП в Москве, бизнесмен становится обладателем определенных финансовых гарантий. В отчетности точно не будет фактических ошибок и опечаток, она будет сдана в срок. Это гарантия отсутствия штрафов, санкций, блокировок;
  • Рост качества учета и ведения бухгалтерии на предприятии. Индивидуальный предприниматель всегда осведомлен об актуальном состоянии дел в компании, что позволяет ему принимать верные решения о деятельности. Финансовая и кадровая документация – в идеальном порядке, а если обнаруживается недостача – он узнает об этом первым;
  • Сведение к минимуму рисков неправильного ведения налогового учета. Еще одно дополнительное преимущество, которое обеспечивается высокой квалификацией специалистов компании.
Читайте также  Как подавать декларацию ИП: образец заполнения формы, какие нужны документы

Бухгалтерское обслуживание ИП в Москве в компании МИП – это возможность получать услуги высокого качества своевременно. Воспользуйтесь бесплатной консультацией, чтобы получить полную информацию о предложениях компании.

Бухгалтерское обслуживание ИП в Москве: от чего будет зависеть стоимость работы сторонней организации

Существует множество факторов, которые влияют на окончательное ценообразование. К ним можно отнести следующие моменты:

  • Объем бухгалтерского обслуживания ИП в Москве;
  • Сложность предоставляемых услуг;
  • Используемая система налогообложения на предприятии;
  • Необходимость оказания дополнительных услуг;
  • Специфика деятельности индивидуального предпринимателя.

Наиболее выгодный формат бухгалтерского обслуживания ИП в Москве – это предоставление услуг по абонентскому договору. После консультации от сотрудника компании МИП, а также анализа требований, вы сможете понять, какой тарифный план будет более предпочтительным и выгодным.

Источник:
http://advokat-malov.ru/reg-uslugi/buhgalterskoe-obsluzhivanie-ip-v-moskve.html

Бухгалтерская отчетность ИП на УСН 6%

Наша компания специализируется на предоставлении услуг бухгалтера для ИП на аутсорсинге.

Стоимость услуг бухгалтера для ИП в компаниях Москвы сильно варьируются. Но чаще всего цена услуг оказывается высокой для начинающих предпринимателей. Мы проанализировали эту ситуацию и постарались сделать наше предложение максимально доступным и конкурентным на московском рынке.

Наши преимущества

  • ведение учета всех хозяйственных операций;
  • подготовка и сдача отчетности точно в срок;
  • помощь в оптимизации налогообложения;
  • исключение блокировки счета ИП и штрафов от налоговой.

Ведение бухгалтерии УСН 6% (базовый тариф)

Услуга оплачивается ежемесячно

В стоимость входит:

  • ведение бухгалтерского и налогового учета
  • сдача отчетности
  • обработка 10 документов в месяц.
  • Наличие кассы и эквайрингового устройства (500 руб. в день);
  • Учёт заработной платы (от 500 руб. за каждого сотрудника);
  • Ведение складского учета (стоимость обсуждается отдельно);
  • Проведение каждого документа, сверх лимита ( от 70 руб. за каждый документ).

УСН 6% — это упрощенная система налогообложения, которая очень популярна среди малого бизнеса. Ее привлекательность объясняется небольшой нагрузкой и относительной простотой ведения учета. Предприниматели, выбравшие данный режим, освобождаются от уплаты НДС, налога на имущество и перечисляют только единый налог. Порядок использования схемы разъяснен в гл. 26 НК РФ.

Право на применение УСН (6 %) имеют ИП до 100 человек и доходом за 9 месяцев менее 90 млн руб. Остаточная стоимость ОС не может быть больше 100 млн руб.

Также не смогут перейти на «упрощенку» ИП, которые:

  • изготавливают подакцизные товары;
  • занимаются добычей и продажей полезных ископаемых;
  • находятся на ЕСХН;
  • своевременно не сообщили о своем переходе.

Налогооблагаемая база определяется нарастающим итогом, то есть доходы и расходы считаются с начала года. Декларация подается один раз в год, а налог платится поквартально: за отчетные периоды уплачиваются авансы, а в конце года – остаток суммы.

Преимущества УСН (6%):

  • снижение налоговых платежей;
  • подача декларации один раз в год;
  • возможность уменьшать налоговую базу;
  • освобождение от уплаты НДС, НДФЛ;
  • возможность самостоятельно выбирать базу налогообложения;
  • наличие льготных ставок;
  • облегченный бухгалтерский учет.

Как перейти?

Порядок перехода на ИП на УСН в 2018 году рассмотрен в этой статье

Как рассчитывается УСН 6% для ИП

Налогооблагаемая база (доходы) умножается на 6%. Из полученного результата вычитаются уже перечисленные за год авансы. За счет страховых взносов, выплаченных работникам пособий (первые три дня больничного), ИП уменьшить сумму налога могут максимум наполовину. Такая схема более привлекательна для предпринимателей, у которых есть наемные сотрудники.

Важный нюанс. Базу могут уменьшить только авансы, начисленные и уплаченные к моменту расчетов. Т. е. если взносы за декабрь 2015 года перечисляются в январе 2016-го, они будут уменьшать сумму сбора за прошлый период. На налог 2016 года они никак не повлияют.

Налогооблагаемая база за 9 месяцев работы составила 1,45 млн руб. За первое полугодие были перечислены страховые взносы на сумму — 35 тыс. руб., авансы за ИП (УСН 6%) – 40 тыс. руб.

База: 1,45 х 0,06 = 0,87 млн. руб.

За счет страховых взносов сумму налога можно уменьшать на: 87 х 0,5 = 43.5 тыс. руб.

Эта цифра меньше суммы взносов, поэтому они учитываются в полном объеме.

Налог к уплате: 87– 35 – 40 = 12 тыс. руб.

Изменим условия предыдущей задачи. Пусть сумма страховых взносов, перечисленных за сотрудников, составит 55 тыс. руб., пособий по нетрудоспособности – 4 тыс. руб., авансов – 45 тыс. руб.

Сумма взносов и пособий больше предельной, поэтому учитываться будет только 43 тыс. руб.

Налог к уплате: 87– 43,5 – 45 = — 1,5 тыс. руб.

Имеет место переплата. Соответственно, в бюджет за текущий период ничего перечислять не нужно.

Отчетность

ИП, применяющие УСН (6%), должны знать, какие данные подавать в налоговую.

  • Книгу учета доходов и расходов (КУДиР).
  • Декларацию.

КУДиР хранится у ИП. В ней отображаются только доходы. По итогам года ее распечатывают, нумеруют страницы и прошивают. До 30 апреля 2016 года в ФНС сдается декларация по УСН. Взносы во внебюджетные фонды можно оплатить двумя платежами до 31 декабря.

Рассмотрим налоговый календарь УСН 6% для ИП за 2018 год:

  • 01.04.2018 — оплатить взносы в фонды (за I квартал 2018 года и остаток за 2016 год);
  • 25.04.2018 — оплатить аванс в ФНС (за I квартал 2018);
  • 30.04.2018 — перечислить налоги УСН в фонды (за 2016);
  • 30.04.2018 — предоставить декларацию за 2016 год в ФНС;
  • 01.07.2018 – перечислить взносы (за II квартал);
  • 25.07.2018 — оплатить аванс в ФНС (за полугодие);
  • 01.10.2018 — перечислить взносы в фонды (за III кв.);
  • 25.10.2018 — оплатить аванс в ФНС (за III кв.);
  • 31.12.2018 — перечислить взносы (за IV кв).

В инспекцию нужно явиться всего один раз, чтобы сдать декларацию по УСН.

Изменения за последние годы

Поправки, внесенные ФЗ № 232, позволяют регионам снижать ставки: с 6% до 1% для первой схемы и с 15 до 7,5% для второй.

С 01.01.16 малые компании освобождаются от неналоговых проверок. Если организация по ошибке попала в план ревизий, она может исключить себя из списка. Для этого нужно написать заявление, приложить заверенные копии отчета о финрезультатах, сведения о среднесписочной численности и передать пакет документов в отделение Роспотребнадзора.

Источник:
http://legalandlegal.ru/catalog/ip-na-usn-6